CPF/CNPJ:
00094152462353
Emissão:
08/07/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
141104/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS(04) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR CREDENCIAMENTO DOS GRUPOS ARTISTICOS CULTURAIS DO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE IMPERATIRZ MA. NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2022. PROC 141104-22 PORTARIA 218-22
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE001076 | 08/07/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS(04) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR CREDENCIAMENTO DOS GRUPOS ARTISTICOS CULTURAIS DO MUNICIPIO NO MUNICIPIO DE IMPERATIRZ MA. NO PERIODO DE 11 A 15 DE JULHO DE 2022. PROC 141104-22 PORTARIA 218-22
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2022NE001076 | 08/07/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS(04) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA REALIZAR CREDENCIAMENTO DOS GRUPOS ARTISTICOS CULTURAIS DO MUNICIPIO NO MUNICI
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2022NL003290 | 08/07/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB046023 | 08/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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