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NOTA DE EMPENHO 2022NE000209

Favorecido

GEOVANY SEREJO SOUZA
R$ 1.260,00
 

CPF/CNPJ:

00094152462353

Emissão:

23/03/2022

Plano Interno:

006138

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

58289/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (07) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA LEVANTAMENTO DO IMPACTO DOS BENS CAUSADOS PELAS FORTE CHUVAS EM PEDREIRAS MA ,PORTARIA 114. PERIODO DE 23 Á 30 DE MARÇO DE 2022PROC 58289/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000209 23/03/2022 1.260,00 1.260,00 1.260,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (07) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA LEVANTAMENTO DO IMPACTO DOS BENS CAUSADOS PELAS FORTE CHUVAS EM PEDREIRAS MA ,PORTARIA 114. PERIODO DE 23 Á 30 DE MARÇO DE 2022PROC 58289/22
2022NE000209 23/03/2022 1.260,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (07) PARA O SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA VISTORIAR O MEMORIAL JOÃO DO VALE PARA LEVANTAMENTO DO IMPACTO DOS BENS CAUS
2022NL000954 23/03/2022 0,00 1.260,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB016585 24/03/2022 0,00 0,00 1.260,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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