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NOTA DE EMPENHO 2022NE000011

Favorecido

GEOVANY SEREJO SOUZA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00094152462353

Emissão:

31/01/2022

Plano Interno:

006138

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

15490/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA ACOMPANHAR OBRAS NAS CIDADES DE TIMON E BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 31 Á 03 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA 37 PROCESSO 15490-22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000011 31/01/2022 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA ACOMPANHAR OBRAS NAS CIDADES DE TIMON E BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 31 Á 03 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA 37 PROCESSO 15490-22
2022NE000011 31/01/2022 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA ACOMPANHAR OBRAS NAS CIDADES DE TIMON E BARRA DO CORDA-MA NO PERIODO DE 31 Á
2022NL000107 31/01/2022 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB001818 01/02/2022 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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