CPF/CNPJ:
00094152462353
Emissão:
14/01/2022
Plano Interno:
006138
Função:
CULTURA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
3800/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Produção e Difusão Cultural
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Cultura
Ação:
Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIÁRIA (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO ORGANIZAR O FAROL DO SABER NO MUNICIPIO DE RIACHÃO MA NO PERIODO DE 12 Á 15 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA 15
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000004 | 14/01/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO ORGANIZAR O FAROL DO SABER NO MUNICIPIO DE RIACHÃO MA NO PERIODO DE 12 Á 15 DE JANEIRO DE 2022 PORTARIA 15
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2022NE000004 | 14/01/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIA (03) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR SERVIDORES QUE IRÃO ORGANIZAR O FAROL DO SABER NO MUNICIPIO DE RIA
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2022NL000003 | 14/01/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000055 | 14/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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