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NOTA DE EMPENHO 2022NE000239

Favorecido

VALERIA AMORIM DA FONSECA
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00060012887390

Emissão:

25/03/2022

Plano Interno:

006138

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

60792/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (04) PARA SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-MA NO PERIODO DE 24 Á 27 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA 121 PROCESSO 60792/22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000239 25/03/2022 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (04) PARA SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NO MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO-MA NO PERIODO DE 24 Á 27 DE MARÇO DE 2022 PORTARIA 121 PROCESSO 60792/22
2022NE000239 25/03/2022 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (04) PARA SERVIDOR A CIMA QUITADO PARA PARTICIPAR DA PROGRAMAÇÃO DE ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS NO MUNICIPIO DE
2022NL001016 25/03/2022 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB017116 25/03/2022 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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