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NOTA DE EMPENHO 2022NE000987

Favorecido

WANDA FRANÇA DE SOUSA
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00027974219300

Emissão:

15/06/2022

Plano Interno:

006138

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

102819/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Apoio a Eventos e Manifestações Artístico-Culturais

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PROJETO CICLO DE PALESTRA DOS AMIGOS DAS LETRAS PORTARIA 196. PROCESSO 102819-22

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000987 15/06/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO PROJETO CICLO DE PALESTRA DOS AMIGOS DAS LETRAS PORTARIA 196. PROCESSO 102819-22
2022NE000987 15/06/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS (02) PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA TRASNPORTAR A EQUIPE QUE PARTIPARÁ DO PROJETO CICLO DE PALESTRA DOS AMIGOS DA
2022NL002693 17/06/2022 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB038961 20/06/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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