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NOTA DE EMPENHO 2022NE000833

Favorecido

ANNA KAROLINE AMARAL SOUSA
R$ 90,00
 

CPF/CNPJ:

00062513893387

Emissão:

28/06/2022

Plano Interno:

020551

Função:

AGRICULTURA

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

132617/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Defesa Agropecuária

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Ma

Ação:

Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Animais

Fonte:

Convenio n° 921433/2021-MAPA/AGED - Plataform

Descrição

Diárias em benefício de Anna Karoline Amaral Sousa, no dia 28/06/2022, para Raposa - MA, objetivando realizar fiscalização de vacinação (META 2.5).Conforme portaria nº502 de 24/06/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000833 28/06/2022 90,00 90,00 90,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Diárias em benefício de Anna Karoline Amaral Sousa, no dia 28/06/2022, para Raposa - MA, objetivando realizar fiscalização de vacinação (META 2.5).Conforme portaria nº502 de 24/06/2022.
2022NE000833 28/06/2022 90,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Diárias em benefício de Anna Karoline Amaral Sousa, no dia 28/06/2022, para Raposa - MA, objetivando realizar fiscalização de vacinação (META 2.5).Con
2022NL002287 28/06/2022 0,00 90,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB098256 23/12/2022 0,00 0,00 90,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

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