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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000181

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS DO EMPREGADO SAMUEL OLIVEIRA DE ABREU SOARES JAN / 2022

561,96 561,96 561,96
2022NE000485

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS DENTRO DO ESTADO

80,28 80,28 80,28
2022NE000652

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE RESARCIMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO SAMUEL OLIVEIRA DE ABREU

80,28 80,28 80,28
2022NE000780

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SAMUEL OLIVEIRA SOARES

80,28 80,28 80,28
2022NE000844

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIARIAS AO EMPREGADO SAMUEL OLIVEIRA DE ABREU

240,84 240,84 240,84
2022NE000948

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SAMUEL OLIVEIRA DE ABREU

240,84 240,84 240,84
2022NE001376

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SAMUEL OLIVEIRA DE ABREU SOARES

240,84 240,84 240,84
2022NE002327

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM .

80,28 80,28 80,28
2022NE003102

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

469,52 469,52 469,52
2022NE003435

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DIÁRIAS .

240,84 0,00 0,00
2022NE003879

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

845,14 845,14 845,14
2022NE004294

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

657,34 657,34 657,34
2022NE004486

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

281,72 281,72 281,72
2022NE004996

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS , PERÍODO 10/10 À 12/10/2022

469,52 469,52 469,52
2022NE005758

Dt. Emissão:
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERARIO: SÃO JOAO DOS PATOS - COLINAS - SÃO JOAO DOS PATOS.

93,90 93,90 93,90
Totais: 4.663,58 4.422,74 4.422,74

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