Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2022NE000211
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
2022NE000225
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTOS DE DIARIAS (MAYCON SILVA FROTA) |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
2022NE000309
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento das Diárias de MAYCON SILVA FROTA ref. período de 26 à 26/01/2022 |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
2022NE000945
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MAYCON SILVA FROTA |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
2022NE001158
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA MAYCON SILVA FROTA |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
2022NE001448
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado MAYCON SILVA FROTA ref. ao período de 06/04/22 a 08/04/22 |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
2022NE001596
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado MAYCON SILVA FROTA ref. ao período de 26/04/2022 a 27/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
2022NE001917
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, MAYCON SILVA FROTA |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
2022NE002499
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIEGENS |
561,96 | 561,96 | 561,96 |
2022NE002591
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
2022NE002872
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
401,40 | 401,40 | 401,40 |
2022NE003245
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
2022NE003519
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias no Período de 09 à 10/05/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
2022NE003650
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
2022NE004224
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
2022NE004410
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
2022NE004559
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DER DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO : 21/09 A 24/09 . |
788,76 | 788,76 | 788,76 |
2022NE005120
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 18/10 Á 21/10/2022 . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
2022NE005457
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 07/11 /2022 . |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
2022NE005754
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERARIO: PEDREIRAS - PAULO RAMOS - PEDREIRAS. |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
2022NE005882
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, ITINERARIO: PEDREIRAS - VITORINO FREIRE - PEDREIRAS. |
93,90 | 93,90 | 93,90 |
2022NE005993
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS . |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
Totais: | 9.537,44 | 9.537,44 | 9.537,44 |
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