Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2022NE000382
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado Idelfonso Santana de Sá ref. ao período 28/01 à 29/01/2022 |
240,84 | 0,00 | 0,00 |
2022NE001580
Dt. Emissão: Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado IDELFONSO SANTANA DE SA ref. ao período de 26/04/2022 a 27/04/2022 |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
2022NE002011
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, IDELFONSO SANTANA DE SÁ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
2022NE002152
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA IDELFONSO SANTANA DE SÁ |
80,28 | 80,28 | 80,28 |
2022NE002896
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
240,84 | 240,84 | 240,84 |
2022NE003333
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
2022NE003874
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
845,14 | 845,14 | 845,14 |
2022NE004286
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS |
657,34 | 657,34 | 657,34 |
2022NE005072
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS . |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
2022NE005760
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERARIO: SÃO JOÃO DOS PATOS - COLINAS - SÃO JOAO DOS PATOS. |
281,72 | 281,72 | 281,72 |
2022NE005928
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS. |
469,52 | 469,52 | 469,52 |
Totais: | 3.888,04 | 3.647,20 | 3.647,20 |
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