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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000382

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado Idelfonso Santana de Sá ref. ao período 28/01 à 29/01/2022

240,84 0,00 0,00
2022NE001580

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado IDELFONSO SANTANA DE SA ref. ao período de 26/04/2022 a 27/04/2022

240,84 240,84 240,84
2022NE002011

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA, IDELFONSO SANTANA DE SÁ

80,28 80,28 80,28
2022NE002152

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA IDELFONSO SANTANA DE SÁ

80,28 80,28 80,28
2022NE002896

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

240,84 240,84 240,84
2022NE003333

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

469,52 469,52 469,52
2022NE003874

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

845,14 845,14 845,14
2022NE004286

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS

657,34 657,34 657,34
2022NE005072

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

281,72 281,72 281,72
2022NE005760

Dt. Emissão:
Descrição: NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DIÁRIAS. ITINERARIO: SÃO JOÃO DOS PATOS - COLINAS - SÃO JOAO DOS PATOS.

281,72 281,72 281,72
2022NE005928

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS.

469,52 469,52 469,52
Totais: 3.888,04 3.647,20 3.647,20

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