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NOTA DE EMPENHO 2022NE001633

Favorecido

DAVID BATISTA DE SOUSA
R$ 288,99
 

CPF/CNPJ:

00004983717358

Emissão:

18/05/2022

Plano Interno:

019461

Função:

SANEAMENTO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

667/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Universalização do Abastecimento de Água e Esgotamento Sanit

Unidade Gestora:

Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000

Descrição

PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO DAVID BATISTA DE SOUSA REF. AO PERÍODO DE 18/05/2022 A 19/05/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001633 18/05/2022 288,99 288,99 288,99
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO DAVID BATISTA DE SOUSA REF. AO PERÍODO DE 18/05/2022 A 19/05/2022
2022NE001633 18/05/2022 288,99 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO EMPREGADO DAVID BATISTA DE SOUSA REF. AO PERÍODO DE 18/05/2022 A 19/05/2022
2022NL001330 23/05/2022 0,00 288,99 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB030655 23/05/2022 0,00 0,00 288,99

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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