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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000220

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diárias do empregado JOSÉ DE ASSIS SOARES FERREIRA ref. período 28 à 28/01/2022

80,28 80,28 80,28
2022NE002325

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM

501,40 501,40 501,40
2022NE003482

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

469,52 469,52 469,52
2022NE004080

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

469,52 469,52 469,52
2022NE004731

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 28/09/A 30/09 .

469,52 469,52 469,52
2022NE005455

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 07/11 Á 09/11/2022 .

469,52 469,52 469,52
Totais: 2.459,76 2.459,76 2.459,76

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