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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE001148

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diárias para o João Alexandre Silva de Souza ref. ao período 21/03 à 22/03/2022

240,84 240,84 240,84
2022NE001717

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Diárias ao empregado JOAO ALEXANDRE SILVA SOUSA ref. ao período 19/05/2022 a 20/05/2022

240,84 240,84 240,84
2022NE002491

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS

561,96 561,96 561,96
2022NE003316

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO .

500,00 0,00 0,00
2022NE003614

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

657,34 657,34 657,34
2022NE003974

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

281,72 281,72 281,72
2022NE004607

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 20/09 A 21/09 .

281,72 281,72 281,72
2022NE005197

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS ,PERÍODO 18/10 Á 19/10/2022

281,72 281,72 281,72
Totais: 3.046,14 2.546,14 2.546,14

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