Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE002411

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM .

561,96 561,96 561,96
2022NE004499

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS .

857,34 857,34 857,34
2022NE004826

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGENS, PERÍODO 06/10 A 12/10/2022.

1.220,76 1.220,76 1.220,76
2022NE005863

Dt. Emissão:
Descrição: Pagamento de Ressarcimento de Diárias no Período de 06 à 17/10/2022 na Execução de Serviços de Manutenção Mecânica e Elétrica no Sistema de Distribuição de Água na Cidade de Imperatriz - MA

1.126,80 1.126,80 1.126,80
Totais: 3.766,86 3.766,86 3.766,86

+

,