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NOTA DE EMPENHO 2022NE000757

Favorecido

RODRIGO JANSEN PEREIRA VERDE
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

00085056057304

Emissão:

08/06/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

110520/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES,BURITI CHAPADINHA, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MATA ROMA, NINA RODRIGUES, PAULINO NEVES, URBANO SANTOS E TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 20 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 425/2022-SECID.PROCESSO Nº 110520/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000757 08/06/2022 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES,BURITI CHAPADINHA, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MATA ROMA, NINA RODRIGUES, PAULINO NEVES, URBANO SANTOS E TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 20 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 425/2022-SECID.PROCESSO Nº 110520/2022
2022NE000757 08/06/2022 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES,BURITI CHAPADINHA, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MATA ROMA,
2022NL005248 08/06/2022 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB038773 20/06/2022 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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