CPF/CNPJ:
00085056057304
Emissão:
08/06/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
110520/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES,BURITI CHAPADINHA, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MATA ROMA, NINA RODRIGUES, PAULINO NEVES, URBANO SANTOS E TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 20 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 425/2022-SECID.PROCESSO Nº 110520/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000757 | 08/06/2022 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES,BURITI CHAPADINHA, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MATA ROMA, NINA RODRIGUES, PAULINO NEVES, URBANO SANTOS E TUTÓIA-MA, NO PERÍODO DE 20 A 25/06/2022. CONFORME PORTARIA Nº 425/2022-SECID.PROCESSO Nº 110520/2022
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2022NE000757 | 08/06/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 06(SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES,BURITI CHAPADINHA, MAGALHÃES DE ALMEIDA, MATA ROMA,
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2022NL005248 | 08/06/2022 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB038773 | 20/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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