CPF/CNPJ:
00081947917315
Emissão:
11/02/2022
Plano Interno:
002927
Função:
HABITACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
24447/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Minha Casa Meu Maranhão
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL OBJETIVANDO A LOGÍSTICA PRÉ-AGENDA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA, NOS DIAS 09 E 11/02/2022, CONF. PORTARIA Nº123/2022-SECID, PROC.24447/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000111 | 11/02/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL OBJETIVANDO A LOGÍSTICA PRÉ-AGENDA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE ARAIOSES-MA, NOS DIAS 09 E 11/02/2022, CONF. PORTARIA Nº123/2022-SECID, PROC.24447/2022.
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2022NE000111 | 11/02/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR REALIZAR VIAGEM OFICIAL OBJETIVANDO A LOGÍSTICA PRÉ-AGENDA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO D
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2022NL000972 | 11/02/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB004647 | 11/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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