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NOTA DE EMPENHO 2022NE000899

Favorecido

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00075394863334

Emissão:

14/07/2022

Plano Interno:

002927

Função:

HABITACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

135801/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Minha Casa Meu Maranhão

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

dotacao orcamentaria ref. 03 (tres) diarias para o servidor Carlos Eduardo dos Santos Silva para realizar viagem oficial aos municipios de Tuf ilandia e Santa Luzia/ma no periodo de 18/07 a 20/07/2022, confor me |Portaria n. 516/2022-SECID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000899 14/07/2022 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 03 (tres) diarias para o servidor Carlos Eduardo dos Santos Silva para realizar viagem oficial aos municipios de Tuf ilandia e Santa Luzia/ma no periodo de 18/07 a 20/07/2022, confor me |Portaria n. 516/2022-SECID
2022NE000899 14/07/2022 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 03 (tres) diarias para o servidor Carlos Eduardo dos Santos Silva para realizar viagem oficial aos municipios de Tuf ilandia
2022NL006329 14/07/2022 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB047954 15/07/2022 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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