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NOTA DE EMPENHO 2022NE000166

Favorecido

CARLOS EDUARDO DOS SANTOS SILVA
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00075394863334

Emissão:

23/02/2022

Plano Interno:

002836

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

19644/2022

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, BARREIRINHAS,SANTO AMARO, VITORINO FREIRE, PAULO RAMOS E LAGO VERDE/MA, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2022, CONF. PORTARIA Nº154/2022-SECID, PROC. 19644/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000166 23/02/2022 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, BARREIRINHAS,SANTO AMARO, VITORINO FREIRE, PAULO RAMOS E LAGO VERDE/MA, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2022, CONF. PORTARIA Nº154/2022-SECID, PROC. 19644/2022.
2022NE000166 23/02/2022 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, BARREIRINHAS,SANTO AMARO, VITORINO FR
2022NL001604 23/02/2022 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB008021 23/02/2022 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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