CPF/CNPJ:
00075394863334
Emissão:
23/02/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
19644/2022
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, BARREIRINHAS,SANTO AMARO, VITORINO FREIRE, PAULO RAMOS E LAGO VERDE/MA, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2022, CONF. PORTARIA Nº154/2022-SECID, PROC. 19644/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000166 | 23/02/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, BARREIRINHAS,SANTO AMARO, VITORINO FREIRE, PAULO RAMOS E LAGO VERDE/MA, NO PERÍODO DE 22 A 26/02/2022, CONF. PORTARIA Nº154/2022-SECID, PROC. 19644/2022.
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2022NE000166 | 23/02/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, BARREIRINHAS,SANTO AMARO, VITORINO FR
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2022NL001604 | 23/02/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008021 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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