CPF/CNPJ:
00025842528720
Emissão:
11/05/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
83881/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
MA65000000
Estado:
PF
DOTACAO ORCAMENTARIA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR jOSE lUIZ fERREIRA mALHEIROS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE sAO JOAO bATISTA, BACURITUBA, VIANA, SANTA hELENA E TURILANDIA-MA NO PERIODO DE 02/05 06/05/2022, conforme mportaria n. 332/2022-secid
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000618 | 11/05/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DOTACAO ORCAMENTARIA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR jOSE lUIZ fERREIRA mALHEIROS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE sAO JOAO bATISTA, BACURITUBA, VIANA, SANTA hELENA E TURILANDIA-MA NO PERIODO DE 02/05 06/05/2022, conforme mportaria n. 332/2022-secid
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2022NE000618 | 11/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DOTACAO ORCAMENTARIA REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS PARA O SERVIDOR jOSE lUIZ fERREIRA mALHEIROS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICIPIOS DE sAO JO
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2022NL004376 | 11/05/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB027508 | 12/05/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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