CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
19/10/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
215406/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE CEILÂNDIA-MA, NO PERÍODO DE 17/10 A 20/10/2022, CONF. PORTARIA Nº677/2022-SECID, PROC.215406/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE001282 | 19/10/2022 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE CEILÂNDIA-MA, NO PERÍODO DE 17/10 A 20/10/2022, CONF. PORTARIA Nº677/2022-SECID, PROC.215406/2022.
|
2022NE001282 | 19/10/2022 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE CEILÂNDIA-MA, NO PERÍODO DE
|
2022NL009508 | 19/10/2022 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB078322 | 27/10/2022 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,