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NOTA DE EMPENHO 2022NE000160

Favorecido

VICTOR DOS SANTOS BRAGA
R$ 540,00
 

CPF/CNPJ:

00006417409309

Emissão:

23/02/2022

Plano Interno:

002836

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

26152/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE GONÇALVES DIAS, CAXIAS, SÃO JOÃO DOS PATOS E BURITI-MA, NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2022, CONF. PORTARIA Nº153/2022-SECID, PROC. 26152/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000160 23/02/2022 540,00 540,00 540,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE GONÇALVES DIAS, CAXIAS, SÃO JOÃO DOS PATOS E BURITI-MA, NO PERÍODO DE 21 A 23/02/2022, CONF. PORTARIA Nº153/2022-SECID, PROC. 26152/2022.
2022NE000160 23/02/2022 540,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE GONÇALVES DIAS, CAXIAS, SÃO
2022NL001597 23/02/2022 0,00 540,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB007986 23/02/2022 0,00 0,00 540,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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