CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
16/02/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
23680/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES , OBJETIVANDO A__REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE ANDAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA,SÃO DOMINGOS,COLINAS,COELHO NETO, BURUTI BRAVO E DUQUE BACELAR/MA, NOS DIAS 14 A 17/02/2022, CONFORME PORTARIA Nº__132/2022-SECID,PROCESSO Nº 23680/2022
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000124 | 16/02/2022 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES , OBJETIVANDO A__REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE ANDAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NOS MUNICÍPIOS DE PRESIDENTE DUTRA,SÃO DOMINGOS,COLINAS,COELHO NETO, BURUTI BRAVO E DUQUE BACELAR/MA, NOS DIAS 14 A 17/02/2022, CONFORME PORTARIA Nº__132/2022-SECID,PROCESSO Nº 23680/2022
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2022NE000124 | 16/02/2022 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA OS SERVIDORES , OBJETIVANDO A__REALIZAÇÃO DO LEVANTAMENTO DE ANDAMENTO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTI
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2022NL001152 | 16/02/2022 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005782 | 17/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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