CPF/CNPJ:
00006417409309
Emissão:
08/02/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
16436/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE FÉRRER E COELHO NETO-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONF. PORTARIA Nº078/2022-SECID, PROC.16436/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000080 | 08/02/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE FÉRRER E COELHO NETO-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONF. PORTARIA Nº078/2022-SECID, PROC.16436/2022.
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2022NE000080 | 08/02/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA SERVIDOR VICTOR DOS SANTOS BRAGA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SÃO VICENTE FÉRRER E COELHO NET
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2022NL000556 | 08/02/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB003259 | 08/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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