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NOTA DE EMPENHO 2022NE000975

Favorecido

RODRIGO WINTER KRAUSE
R$ 900,00
 

CPF/CNPJ:

00005735102109

Emissão:

04/08/2022

Plano Interno:

002836

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACABEIRA, MIRANDA DO NORTE, MATINHA, PEDRO DO ROSÁRIO, PINHEIRO, SÃO BENTO, ANAJATUBA E VITÓRIA DO MEARIM /MA, NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2022.CONFORME PORTARIA Nº 015/2022-SECID, PROCESSO 150627/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000975 04/08/2022 900,00 900,00 900,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACABEIRA, MIRANDA DO NORTE, MATINHA, PEDRO DO ROSÁRIO, PINHEIRO, SÃO BENTO, ANAJATUBA E VITÓRIA DO MEARIM /MA, NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2022.CONFORME PORTARIA Nº 015/2022-SECID, PROCESSO 150627/2022.
2022NE000975 04/08/2022 900,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACABEIRA, MIRANDA DO NORTE, MATINHA, PEDRO DO ROSÁRIO,
2022NL007040 04/08/2022 0,00 900,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB055203 05/08/2022 0,00 0,00 900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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