CPF/CNPJ:
00005735102109
Emissão:
04/08/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACABEIRA, MIRANDA DO NORTE, MATINHA, PEDRO DO ROSÁRIO, PINHEIRO, SÃO BENTO, ANAJATUBA E VITÓRIA DO MEARIM /MA, NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2022.CONFORME PORTARIA Nº 015/2022-SECID, PROCESSO 150627/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000975 | 04/08/2022 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACABEIRA, MIRANDA DO NORTE, MATINHA, PEDRO DO ROSÁRIO, PINHEIRO, SÃO BENTO, ANAJATUBA E VITÓRIA DO MEARIM /MA, NO PERÍODO DE 08/08 A 12/08/2022.CONFORME PORTARIA Nº 015/2022-SECID, PROCESSO 150627/2022.
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2022NE000975 | 04/08/2022 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. AO PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA REALIZAR VIAGEM AOS MUNICÍPIOS DE BACABEIRA, MIRANDA DO NORTE, MATINHA, PEDRO DO ROSÁRIO,
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2022NL007040 | 04/08/2022 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB055203 | 05/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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