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NOTA DE EMPENHO 2022NE000208

Favorecido

FERNANDO VINICIUS PASSINHO COSTA
R$ 320,00
 

CPF/CNPJ:

00005034917300

Emissão:

09/03/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

42629/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

dotacao orcamentaria ref. 02 (duas) diarias para o servidor Fernando Vinicius P)assi nho Costa para realizar viagem oficial ao municipios de IItape4curu-Mirim-Ma dias 09 e 10/03/2022, conforme portaria179/2022-SECID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000208 09/03/2022 320,00 320,00 320,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 02 (duas) diarias para o servidor Fernando Vinicius P)assi nho Costa para realizar viagem oficial ao municipios de IItape4curu-Mirim-Ma dias 09 e 10/03/2022, conforme portaria179/2022-SECID
2022NE000208 09/03/2022 320,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 02 (duas) diarias para o servidor Fernando Vinicius P)assi nho Costa para realizar viagem oficial ao municipios de IItape4cu
2022NL002324 09/03/2022 0,00 320,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB011237 09/03/2022 0,00 0,00 320,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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