CPF/CNPJ:
00003531372351
Emissão:
24/06/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
128237/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
REF. A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARA MAYRA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO PERÍODO 23/06 A 24/06/2022, CONF. PORTARIA Nº490/2022, PROC.128237/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000806 | 24/06/2022 | 360,00 | 360,00 | 360,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARA MAYRA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO PERÍODO 23/06 A 24/06/2022, CONF. PORTARIA Nº490/2022, PROC.128237/2022.
|
2022NE000806 | 24/06/2022 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARA MAYRA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO
|
2022NL005984 | 24/06/2022 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB041913 | 28/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,