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NOTA DE EMPENHO 2022NE000806

Favorecido

SARA MAYRA PEREIRA DOS SANTOS
R$ 360,00
 

CPF/CNPJ:

00003531372351

Emissão:

24/06/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

128237/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Estado:

SC

Descrição

REF. A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARA MAYRA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO PERÍODO 23/06 A 24/06/2022, CONF. PORTARIA Nº490/2022, PROC.128237/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000806 24/06/2022 360,00 360,00 360,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARA MAYRA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO PERÍODO 23/06 A 24/06/2022, CONF. PORTARIA Nº490/2022, PROC.128237/2022.
2022NE000806 24/06/2022 360,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SARA MAYRA PEREIRA DOS SANTOS, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA-MA, NO
2022NL005984 24/06/2022 0,00 360,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB041913 28/06/2022 0,00 0,00 360,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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