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NOTA DE EMPENHO 2022NE001205

Favorecido

WERBETH SOARES MONTEIRO
R$ 1.000,00
 

CPF/CNPJ:

00000543631362

Emissão:

22/09/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A 05 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, PINHEIRO, CURURUPU E APICUM-AÇU/MA , NO PERÍODO 26 A 01/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 654/2022-SECID. PROCESSO 200013/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001205 22/09/2022 1.000,00 1.000,00 1.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 05 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, PINHEIRO, CURURUPU E APICUM-AÇU/MA , NO PERÍODO 26 A 01/10/2022, CONFORME PORTARIA Nº 654/2022-SECID. PROCESSO 200013/2022.
2022NE001205 22/09/2022 1.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 05 (DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, COM OBJETIVO DE REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, PINH
2022NL008507 22/09/2022 0,00 1.000,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB070920 23/09/2022 0,00 0,00 1.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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