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NOTA DE EMPENHO 2022NE001022

Favorecido

WERBETH SOARES MONTEIRO
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00000543631362

Emissão:

22/08/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBERT SOARES MONTEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA E CAJAPIÓ/MA, NO PERIODO DE 22 À 25/08/20522 18/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº594/2022-SECID. PROCESSO 176093/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE001022 22/08/2022 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBERT SOARES MONTEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA E CAJAPIÓ/MA, NO PERIODO DE 22 À 25/08/20522 18/08/2022, CONFORME PORTARIA Nº594/2022-SECID. PROCESSO 176093/2022
2022NE001022 22/08/2022 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBERT SOARES MONTEIRO, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA E CAJAPIÓ/MA,
2022NL007486 22/08/2022 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB060569 22/08/2022 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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