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NOTA DE EMPENHO 2022NE000699

Favorecido

WERBETH SOARES MONTEIRO
R$ 1.200,00
 

CPF/CNPJ:

00000543631362

Emissão:

03/06/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

110542/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MINICÍPIOS DE CEDRAL,CENTRAL DO MARANHÃO, CENTRO DO GUILHERME, GUIMARÃES,SANTA HELENA E SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA, NO PERÍODO DE 13 A 18/06/2022, CONF. PORTARIA Nº422/2022-SECID, PROC.110542/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000699 03/06/2022 1.200,00 1.200,00 1.200,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MINICÍPIOS DE CEDRAL,CENTRAL DO MARANHÃO, CENTRO DO GUILHERME, GUIMARÃES,SANTA HELENA E SANTA LUZIA DO PARUÁ-MA, NO PERÍODO DE 13 A 18/06/2022, CONF. PORTARIA Nº422/2022-SECID, PROC.110542/2022.
2022NE000699 03/06/2022 1.200,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MINICÍPIOS DE CEDRAL,CENTRAL DO MARANHÃO, CENTRO DO GUILHERME, GUIMARÃES,SANTA
2022NL005190 03/06/2022 0,00 1.200,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB035524 08/06/2022 0,00 0,00 1.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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