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NOTA DE EMPENHO 2022NE000458

Favorecido

WERBETH SOARES MONTEIRO
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00000543631362

Emissão:

28/03/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

57487/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE APICUM-AÇU E GUIMARÂES/MA NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, PROCESSO 57487/2022, PORTARIA Nº 256/2022

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000458 28/03/2022 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE APICUM-AÇU E GUIMARÂES/MA NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, PROCESSO 57487/2022, PORTARIA Nº 256/2022
2022NE000458 28/03/2022 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE APICUM-AÇU E GUIMARÂES/MA NO PERÍODO DE 23 A 25/03/2022, PROCESSO 57487/2022,
2022NL003153 28/03/2022 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB017338 28/03/2022 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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