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NOTA DE EMPENHO 2022NE000185

Favorecido

WERBETH SOARES MONTEIRO
R$ 400,00
 

CPF/CNPJ:

00000543631362

Emissão:

25/02/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

37485/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

dotacao orcamentaria ref. 02 (duas|) diarias para o servidor Werbth Soaresw Monteiro com objetivo de realizar viagem oficial ao municipio de Pindare/Mirim-Ma dias 22/02 a 23/02/2022 conf.port. n. 162/2022 - SECID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000185 25/02/2022 400,00 400,00 400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 02 (duas|) diarias para o servidor Werbth Soaresw Monteiro com objetivo de realizar viagem oficial ao municipio de Pindare/Mirim-Ma dias 22/02 a 23/02/2022 conf.port. n. 162/2022 - SECID
2022NE000185 25/02/2022 400,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 02 (duas|) diarias para o servidor Werbth Soaresw Monteiro com objetivo de realizar viagem oficial ao municipio de Pindare/
2022NL001799 25/02/2022 0,00 400,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB008810 25/02/2022 0,00 0,00 400,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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