CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
25/02/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
37485/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
dotacao orcamentaria ref. 02 (duas|) diarias para o servidor Werbth Soaresw Monteiro com objetivo de realizar viagem oficial ao municipio de Pindare/Mirim-Ma dias 22/02 a 23/02/2022 conf.port. n. 162/2022 - SECID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000185 | 25/02/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 02 (duas|) diarias para o servidor Werbth Soaresw Monteiro com objetivo de realizar viagem oficial ao municipio de Pindare/Mirim-Ma dias 22/02 a 23/02/2022 conf.port. n. 162/2022 - SECID
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2022NE000185 | 25/02/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: dotacao orcamentaria ref. 02 (duas|) diarias para o servidor Werbth Soaresw Monteiro com objetivo de realizar viagem oficial ao municipio de Pindare/
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2022NL001799 | 25/02/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB008810 | 25/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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