CPF/CNPJ:
00000543631362
Emissão:
02/02/2022
Plano Interno:
002833
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
16585/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS E CARUTAPERA, LUÍS DOMINGUES, GODOFREDO VIANA, CÂNDIDO MENDES E AMAPÁ DO MARANHÃO-MA, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2022, CONF. PORTARIA Nº081/2022-SECID, PROC.16585/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000042 | 02/02/2022 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS E CARUTAPERA, LUÍS DOMINGUES, GODOFREDO VIANA, CÂNDIDO MENDES E AMAPÁ DO MARANHÃO-MA, NO PERÍODO DE 28 A 29/01/2022, CONF. PORTARIA Nº081/2022-SECID, PROC.16585/2022.
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2022NE000042 | 02/02/2022 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WERBETH SOARES MONTEIRO, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS E CARUTAPERA, LUÍS DOMINGUES, GOD
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2022NL000323 | 02/02/2022 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002131 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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