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NOTA DE EMPENHO 2022NE000020

Favorecido

WERBETH SOARES MONTEIRO
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00000543631362

Emissão:

27/01/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

10245/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/02/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE COLINAS-MA OF.064/2022 PROC.10245/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000020 27/01/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/02/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE COLINAS-MA OF.064/2022 PROC.10245/2022.
2022NE000020 27/01/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/02/2022, OBJETIVANDO REALIZAR VIAGEM OFICIAL AO MUNICIPIO DE COLINAS-MA OF.064/2022 PRO
2022NL000157 27/01/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB001044 28/01/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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