CPF/CNPJ:
00000422680362
Emissão:
02/02/2022
Plano Interno:
002836
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
14084/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Desenvolvimento Urbano e Regional
Unidade Gestora:
Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
MA
Estado:
PF
REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, SANTO AMARO, ICATU E BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONF. PORTARIA Nº073/2022-SECID, PROC. 14084/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000049 | 02/02/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, SANTO AMARO, ICATU E BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONF. PORTARIA Nº073/2022-SECID, PROC. 14084/2022.
|
2022NE000049 | 02/02/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, SANTO AMARO, ICATU
|
2022NL000340 | 02/02/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB002142 | 02/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,