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NOTA DE EMPENHO 2022NE000049

Favorecido

JOSE ALMIR DE OLIVEIRA
R$ 800,00
 

CPF/CNPJ:

00000422680362

Emissão:

02/02/2022

Plano Interno:

002836

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

14084/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Desenvolvimento Urbano e Regional

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, SANTO AMARO, ICATU E BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONF. PORTARIA Nº073/2022-SECID, PROC. 14084/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000049 02/02/2022 800,00 800,00 800,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, SANTO AMARO, ICATU E BARREIRINHAS-MA, NO PERÍODO DE 07 A 11/02/2022, CONF. PORTARIA Nº073/2022-SECID, PROC. 14084/2022.
2022NE000049 02/02/2022 800,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE ALMIR DE OLIVEIRA, REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE ARAIOSES, SANTO AMARO, ICATU
2022NL000340 02/02/2022 0,00 800,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB002142 02/02/2022 0,00 0,00 800,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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