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NOTA DE EMPENHO 2022NE000163

Favorecido

LEILA MARTINS DE OLIVEIRA
R$ 720,00
 

CPF/CNPJ:

00000286053144

Emissão:

23/02/2022

Plano Interno:

002833

Função:

URBANISMO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

33413/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria Estado Cidades e Desenvolvimento U

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

MA

Estado:

PF

Descrição

REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUANTRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI, BURITI BRAVO, COELHO NETO, COLINAS, DUQUE BACELAR, FORTUNA, GONÇALVES DIAS, PARAIBANO, PIRAPEMAS, PRESIDENTE DUTRA, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, SÃO JOÃO DOS PATOS E SUCUPIRA DO NORTE-MA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2022, CONF. PORTARIA Nº148/2022-SECID, PROC. 33413/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000163 23/02/2022 720,00 720,00 720,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUANTRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI, BURITI BRAVO, COELHO NETO, COLINAS, DUQUE BACELAR, FORTUNA, GONÇALVES DIAS, PARAIBANO, PIRAPEMAS, PRESIDENTE DUTRA, SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, SÃO JOÃO DOS PATOS E SUCUPIRA DO NORTE-MA, NO PERÍODO DE 23 A 26/02/2022, CONF. PORTARIA Nº148/2022-SECID, PROC. 33413/2022.
2022NE000163 23/02/2022 720,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A PAGAMENTO DE 04 (QUANTRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, PARA REALIZAR VIAGEM OFICIAL AOS MUNICÍPIOS DE BURITI, BURITI BRAVO, COELHO NETO, COLINAS,
2022NL001601 23/02/2022 0,00 720,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB007996 23/02/2022 0,00 0,00 720,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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