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NOTA DE EMPENHO 2022NE000072

Favorecido

LUIS CARLOS VAGNER CUNHA RODRIGUES
R$ 600,00
 

CPF/CNPJ:

00061342459334

Emissão:

14/02/2022

Plano Interno:

013085

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

26337/2022

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA MA 122.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000072 14/02/2022 600,00 600,00 600,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA MA 122.
2022NE000072 14/02/2022 600,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA MA 122.
2022NL000322 14/02/2022 0,00 600,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB005066 14/02/2022 0,00 0,00 600,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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