CPF/CNPJ:
00061342459334
Emissão:
14/02/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
26337/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA MA 122.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000072 | 14/02/2022 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA MA 122.
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2022NE000072 | 14/02/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA A CIDADE DE IMPERATRIZ-MA, NO PERÍODO DE 14 A 16/02/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TÉCNICA NA MA 122.
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2022NL000322 | 14/02/2022 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB005066 | 14/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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