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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2022NE000086

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO

1.423,90 1.423,90 1.423,90
2022NE000087

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.958,01 1.958,01 1.958,01
2022NE000324

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO

1.970,11 1.970,11 1.970,11
2022NE000325

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.971,54 1.971,54 1.971,54
2022NE000520

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO

2.941,41 2.941,41 2.941,41
2022NE000521

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

970,00 970,00 970,00
2022NE000722

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO

1.993,74 1.993,74 1.993,74
2022NE000723

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2022NE000853

Dt. Emissão:
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/11 A 04/12/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS POSTOS DE FISCALIZAÇÃO DA MOB.NA REGIÃO TOCANTINA.

1.800,00 1.800,00 1.800,00
Totais: 17.028,71 17.028,71 17.028,71

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