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NOTA DE EMPENHO 2022NE000722

Favorecido

ERNANE LUIZ CARVALHO NOGUEIRA
R$ 1.993,74
 

CPF/CNPJ:

00019811756368

Emissão:

03/11/2022

Plano Interno:

013095

Função:

TRANSPORTE

Natureza de Despesa:

Despesas de Adiantamento Diversos

Processo:

223044/2022

Processo Licitatório:

SUPRIMENTO DE FUNDOS

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000722 03/11/2022 1.993,74 1.993,74 1.993,74
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
2022NE000722 03/11/2022 2.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 004/2022 PROC. DE ADIANTAMENTO 223044/2022, PROC. DE PRESTAÇÃO DE CONTA 256065/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000834, 110210-11210 2022NL003333
2022NE000834 01/12/2022 -6,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
2022NL002789 10/11/2022 0,00 2.000,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 004/2022 PROC. DE ADIANTAMENTO 223044/2022, PROC. DE PRESTAÇÃO DE CONTA 256065/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000834, 110210-11210 2022NL003333
2022NE000834 01/12/2022 0,00 -6,26 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB083876 17/11/2022 0,00 0,00 2.000,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 004/2022 PROC. DE ADIANTAMENTO 223044/2022, PROC. DE PRESTAÇÃO DE CONTA 256065/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000834, 110210-11210 2022NL003333
2022NE000834 01/12/2022 0,00 0,00 -6,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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