CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
29/07/2022
Plano Interno:
013095
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
151735/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000520 | 29/07/2022 | 2.941,41 | 2.941,41 | 2.941,41 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
|
2022NE000520 | 29/07/2022 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO, SA Nº 03/2022, PROCESSO ADIANTAMENTO Nº 151735/2022, PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 222175/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000715, 110210-11210 2022NL002666
|
2022NE000715 | 03/10/2022 | -58,59 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
|
2022NL001885 | 02/08/2022 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO, SA Nº 03/2022, PROCESSO ADIANTAMENTO Nº 151735/2022, PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 222175/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000715, 110210-11210 2022NL002666
|
2022NE000715 | 03/10/2022 | 0,00 | -58,59 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB053466 | 04/08/2022 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO, SA Nº 03/2022, PROCESSO ADIANTAMENTO Nº 151735/2022, PROCESSO PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 222175/2022._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000715, 110210-11210 2022NL002666
|
2022NE000715 | 03/10/2022 | 0,00 | 0,00 | -58,59 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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