CPF/CNPJ:
00019811756368
Emissão:
22/02/2022
Plano Interno:
013095
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
15708/2022
Processo Licitatório:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000086 | 22/02/2022 | 1.423,90 | 1.423,90 | 1.423,90 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
|
2022NE000086 | 22/02/2022 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 01/2022 PROC. ADIANT.15708/2022 PROC. PREST.117902/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000388, 110210-11210 2022NL001569
|
2022NE000388 | 01/06/2022 | -576,10 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DIVERSAS - MATERIAL DE CONSUMO
|
2022NL000365 | 22/02/2022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 01/2022 PROC. ADIANT.15708/2022 PROC. PREST.117902/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000388, 110210-11210 2022NL001569
|
2022NE000388 | 01/06/2022 | 0,00 | -576,10 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB007968 | 23/02/2022 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DO SALDO DE ADIANTAMENTO NÃO UTILIZADO SA 01/2022 PROC. ADIANT.15708/2022 PROC. PREST.117902/2022_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110210-11210 2022NE000388, 110210-11210 2022NL001569
|
2022NE000388 | 01/06/2022 | 0,00 | 0,00 | -576,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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