CPF/CNPJ:
00005673001371
Emissão:
21/07/2022
Plano Interno:
013085
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
146964/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Estado:
SC
CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE CURURUPU, GUIMARÃES, PORTO RICO E SERRANO, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS MA`s 006, 302, 304 E 305, CONFORME PROCESSO Nº 149664/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE000500 | 21/07/2022 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE CURURUPU, GUIMARÃES, PORTO RICO E SERRANO, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DAS MA`s 006, 302, 304 E 305, CONFORME PROCESSO Nº 149664/2022.
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2022NE000500 | 21/07/2022 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DIÁRIAS PARA OS MUNICÍPIOS DE CURURUPU, GUIMARÃES, PORTO RICO E SERRANO, NO PERÍODO DE 26 A 29/07/2022, COM A FINALIDADE DE REALIZAR AÇÃO DE
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2022NL001819 | 21/07/2022 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050269 | 21/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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