CPF/CNPJ:
00091613574304
Emissão:
02/06/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
115851/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. HUGO RAFAEL PARA ACOMPANHAR O EXMMO. GOV. EM EXERCICIO DES. PAULO VELTEN EM AGENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MA NO PERIODO DE 02 A 03/06/2022 CONFORME PROC. Nº 115851/22, OFICIO Nº 951/2022 CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE003523 | 02/06/2022 | 225,00 | 225,00 | 225,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. HUGO RAFAEL PARA ACOMPANHAR O EXMMO. GOV. EM EXERCICIO DES. PAULO VELTEN EM AGENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MA NO PERIODO DE 02 A 03/06/2022 CONFORME PROC. Nº 115851/22, OFICIO Nº 951/2022 CERIMONIAL.
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2022NE003523 | 02/06/2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO. DIÁRIA PARA O SR. HUGO RAFAEL PARA ACOMPANHAR O EXMMO. GOV. EM EXERCICIO DES. PAULO VELTEN EM AGENDA NO MUNICIPIO DE ITAPECURU MA NO
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2022NL008292 | 02/06/2022 | 0,00 | 225,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB035481 | 07/06/2022 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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