CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
26/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
156327/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NE REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. ITALO FERNANDES COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PINDARÉ MIRIM, OLHO D AGUA DAS CUNHÃS, BURITICUPU, BACABAL E SANTA LUZIA MA NO PERIODO DE 27 E 28/07/22 CONFORME PROCESSO Nº 156327/2022, MEMO Nº 488/2022-AF/GMG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004650 | 26/07/2022 | 760,00 | 760,00 | 760,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. ITALO FERNANDES COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PINDARÉ MIRIM, OLHO D AGUA DAS CUNHÃS, BURITICUPU, BACABAL E SANTA LUZIA MA NO PERIODO DE 27 E 28/07/22 CONFORME PROCESSO Nº 156327/2022, MEMO Nº 488/2022-AF/GMG.
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2022NE004650 | 26/07/2022 | 760,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQ. REF. PGTO DIÁRIA PARA O SR. ITALO FERNANDES COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA PESSOAL DO EXMO. SR. GOV. DO ESTADO EM VIAGEM AOS MUNICIPIOS DE PINDARÉ
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2022NL011047 | 26/07/2022 | 0,00 | 760,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB051931 | 27/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 760,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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