CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
21/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
153464/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO AOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, COELHO NETO,TIMON, SANTO ANTONIO DOS LOPES, COROATÁ E CAXIAS-MA NO PERIODO DE 20 A 24/07/2022. CONFORME PROC Nº 153464/2022, MEM Nº473/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004509 | 21/07/2022 | 630,00 | 630,00 | 630,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO AOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, COELHO NETO,TIMON, SANTO ANTONIO DOS LOPES, COROATÁ E CAXIAS-MA NO PERIODO DE 20 A 24/07/2022. CONFORME PROC Nº 153464/2022, MEM Nº473/2022.
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2022NE004509 | 21/07/2022 | 630,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE DIARIA PARA COMPOR A EQUIPE PERCURSORA DE SEGURANÇA PESSOAL DO GOVERNADOR DO ESTADO AOS MUNICIPIOS DE DOM PEDRO, COELHO NETO,TIMON, SANTO AN
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2022NL010651 | 21/07/2022 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB050363 | 22/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 630,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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