CPF/CNPJ:
00086171682349
Emissão:
15/07/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
148722/22
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA DO GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO EM SANTA QUITÉRIA, BARREIRINHAS E OUTROS-MA, NO DIA 14 A 16/07/2022. CONF. PROC 148722/2022. MEMO 467/2022.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2022NE004400 | 15/07/2022 | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA DO GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO EM SANTA QUITÉRIA, BARREIRINHAS E OUTROS-MA, NO DIA 14 A 16/07/2022. CONF. PROC 148722/2022. MEMO 467/2022.
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2022NE004400 | 15/07/2022 | 340,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR, P/ COMPOR A EQUIPE DE SEGURANÇA DO GOVERNADOR CARLOS BRANDÃO EM SANTA QUITÉRIA, BARREIRINHAS E OUTROS-MA, NO DIA 14 A 16/07/20
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2022NL010357 | 15/07/2022 | 0,00 | 340,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB048452 | 15/07/2022 | 0,00 | 0,00 | 340,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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