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NOTA DE EMPENHO 2022NE003083

Favorecido

ITALO FERNANDES BAYMA
R$ 1.295,00
 

CPF/CNPJ:

00086171682349

Emissão:

10/05/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Militar - Dentro do Estado

Processo:

97500/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Descrição

DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM GRAÇA ARANHA, LUIS DOMINGUES, TUTOIA, TIMON, ALTO ALEGRE, BALSAS, GOVERNADOR ACHER, TURIAÇU, ARAIOSES, GOVERNADOR EUGENI, CEDRAL E SANTO AMARO-MA, NO DIA 09 A 18/05/2022. CONF. PROC 97500/2022. MEMO Nº364/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE003083 10/05/2022 1.295,00 1.295,00 1.295,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM GRAÇA ARANHA, LUIS DOMINGUES, TUTOIA, TIMON, ALTO ALEGRE, BALSAS, GOVERNADOR ACHER, TURIAÇU, ARAIOSES, GOVERNADOR EUGENI, CEDRAL E SANTO AMARO-MA, NO DIA 09 A 18/05/2022. CONF. PROC 97500/2022. MEMO Nº364/2022.
2022NE003083 10/05/2022 1.295,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR ITALO FERNANDES BAYMA, P/ CUMPRIR AGENDA INSTITUCIONAL DO GABINETE MILITAR EM GRAÇA ARANHA, LUIS DOMINGUES, TUTOIA, TIMON, ALTO
2022NL007191 10/05/2022 0,00 1.295,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB027835 12/05/2022 0,00 0,00 1.295,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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