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NOTA DE EMPENHO 2022NE000525

Favorecido

DORIVAN FERREIRA LIMA
R$ 615,00
 

CPF/CNPJ:

00085270202387

Emissão:

02/02/2022

Plano Interno:

001155

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

Diárias - Civil - Dentro do Estado

Processo:

19581/22

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Governo

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

Recursos Ordinários do Tesouro

Municipio:

SC

Estado:

PF

Descrição

DIÁRIAS P/ O SERVIDOR DORIVAN PEREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE E AXIXÁ - MA, NO PERÍODO DE 2 A 7 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 19581/2022. MEMO Nº 53/2022.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2022NE000525 02/02/2022 615,00 615,00 615,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR DORIVAN PEREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE E AXIXÁ - MA, NO PERÍODO DE 2 A 7 DE FEVEREIRO DE 2022. CONF. PROC. 19581/2022. MEMO Nº 53/2022.
2022NE000525 02/02/2022 775,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 19581/22. CONFORME OFICIO Nº79/2022-CERIMONIAL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001600, 110124-00001 2022NL003536
2022NE001600 08/03/2022 -160,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR DORIVAN PEREIRA LIMA, PARA ACOMPANHAR AGENDA DO GOVERNADOR, NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA GRANDE E AXIXÁ - MA, NO PERÍODO DE 2 A 7
2022NL001216 02/02/2022 0,00 775,00 0,00
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 19581/22. CONFORME OFICIO Nº79/2022-CERIMONIAL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001600, 110124-00001 2022NL003536
2022NE001600 08/03/2022 0,00 -160,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2022OB002458 03/02/2022 0,00 0,00 775,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS DE SERVIDOR REFERENTE AO PROCESSO Nº 19581/22. CONFORME OFICIO Nº79/2022-CERIMONIAL._Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 110124-00001 2022NE001600, 110124-00001 2022NL003536
2022NE001600 08/03/2022 0,00 0,00 -160,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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