CPF/CNPJ:
00085270202387
Emissão:
24/01/2022
Plano Interno:
001155
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
13686/2022
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado do Governo
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DIÁRIAS P/ O SERVIDOR DORIVAN FERREIRA LIMA, PARA REALIZAR AGENDA NOS MUNICÍPIOS DE TURIAÇU, LUIS DOMINGUES, CÂNDIDO MENDES, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 13686/2022. OF. Nº 33/2022/CERIMONIAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2022NE000219 | 24/01/2022 | 905,00 | 905,00 | 905,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR DORIVAN FERREIRA LIMA, PARA REALIZAR AGENDA NOS MUNICÍPIOS DE TURIAÇU, LUIS DOMINGUES, CÂNDIDO MENDES, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS E SANTO AMARO, NO PERÍODO DE 25 A 31 DE JANEIRO DE 2022. CONF. PROC. 13686/2022. OF. Nº 33/2022/CERIMONIAL.
|
2022NE000219 | 24/01/2022 | 905,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIAS P/ O SERVIDOR DORIVAN FERREIRA LIMA, PARA REALIZAR AGENDA NOS MUNICÍPIOS DE TURIAÇU, LUIS DOMINGUES, CÂNDIDO MENDES, OLHO DAGUA DAS CUNHÃS E S
|
2022NL000491 | 24/01/2022 | 0,00 | 905,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2022OB000677 | 26/01/2022 | 0,00 | 0,00 | 905,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,